2016年人大预算附表 财政预决算报告
附件8:
2016年市本级一般公共预算支出计划表(草案)
单位:万元
预算科目
2016年
预算数其 中
2015年
预算数其 中
预算数
增长%同口径
增长%备注
本级财力安排支出
上级专项补助
本级财力安排支出
上级专项补助
合 计
472650
279444
193206
334061
235207
98854
41.5
18.8
1、一般公共服务
21530
21489
41
20978
20969
9
2.6
2.5
2、国防
233
223
10
209
209
11.5
6.7
3、公共安全
21110
18631
2479
17624
15006
2618
19.8
24.2
4、教育
117882
84178
33704
90637
79475
11162
30.1
5.9
5、科学技术
442
436
6
1262
1262
-65.0
-65.5
6、文化体育与传媒
3416
2839
577
2433
1863
570
40.4
52.4
7、社会保障和就业
71253
36710
34543
50665
22932
27733
40.6
60.1
8、医疗卫生与计划生育
87887
28378
59509
73999
26161
47838
18.8
8.5
9、节能环保
3633
3292
341
2510
2338
172
44.7
40.8
10、城乡社区
24080
24080
21083
21083
14.2
14.2
11、农林水
66907
27298
39609
32007
23689
8318
109.0
15.2
12、交通运输
9972
6805
3167
5760
5326
434
73.1
27.8
13、资源勘探信息等
6124
6124
1498
1498
308.8
308.8
14、商业服务业等
2057
681
1376
627
627
228.1
8.6
15、金融
20
20
120
120
-83.3
-83.3
16、援助其他地区支出
63
63
#DIV/0!
#DIV/0!
17、国土海洋气象等
3651
3651
3446
3446
5.9
5.9
18、住房保障支出
20124
3928
16196
2983
2983
574.6
31.7
19、粮油物资储备
2351
703
1648
167
167
1307.8
321.0
20、其他支出
2315
2315
1307
1307
77.1
77.1
21、债务付息支出
2600
2600
746
746
248.5
248.5
22、预备费
5000
5000
4000
4000
25.0
25.0
- 30 -