邓州市2018宣传部部门预算公开
发布时间:2018-07-30 18:09
来 源:未知
邓州市2018年 宣传部部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
市委宣传部内设办公室、新闻科、宣传科、党教科、理论科、外宣办、互信办、文产办等8个科室。
2、单位职责:
指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;做好党员教育工作;引导社会舆论的指导、协调工作;全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,全市互联网新闻宣传工作;宏观指导全市精神产品的生产、监督,指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作;协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部,指导这些部门领导班子建设;管理市宣传文化部门有关干部,制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全市政工系列专业技术职称评审的组织工作;组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作;负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。
3、部门预算单位构成:
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计343.73 万元,支出总计 343.73 万元,与2017年相比,收入支出增长了-11.26万元。主要原因是:财政拨款增长-11.26 万元,结转结余收入增长 0万元,政府性基金收入增长 0万元,非税收入增长(降低)0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算 343.73万元,其中:财政拨款343.73 万元,非税收入计划完成 0万元(包括收费收入0万元、罚没收入 万元、专项收入0万元,国有资产收益 0万元,其他收入 0万元)。政府性基金计划完成 0万元。纳入专户收入计划完成 0万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算343.73万元,按照用途划分为:基本支出235.23 万元,占年度计划的 68 %;项目支出108.5 万元,占年度计划的 32% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为 29万元。比2017年减少 15万元。
具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置费0万元;公务用车维护费9 万元。
3、公务接待费20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人数减少,2018年预算没有因公出国项目,费用为0;又因公务用车改革,由改革前3辆减少到1辆,大大减少车辆运行经费,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于八项规定以来来访及接待公务人次较以往明显减少,2018年预算较2017年减少14万元,为20万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算 235.23万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有0个政府采购项目,金额是0万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、部门机构设置情况:
市委宣传部内设办公室、新闻科、宣传科、党教科、理论科、外宣办、互信办、文产办等8个科室。
2、单位职责:
指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;做好党员教育工作;引导社会舆论的指导、协调工作;全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,全市互联网新闻宣传工作;宏观指导全市精神产品的生产、监督,指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作;协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部,指导这些部门领导班子建设;管理市宣传文化部门有关干部,制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全市政工系列专业技术职称评审的组织工作;组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作;负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。
3、部门预算单位构成:
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计343.73 万元,支出总计 343.73 万元,与2017年相比,收入支出增长了-11.26万元。主要原因是:财政拨款增长-11.26 万元,结转结余收入增长 0万元,政府性基金收入增长 0万元,非税收入增长(降低)0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算 343.73万元,其中:财政拨款343.73 万元,非税收入计划完成 0万元(包括收费收入0万元、罚没收入 万元、专项收入0万元,国有资产收益 0万元,其他收入 0万元)。政府性基金计划完成 0万元。纳入专户收入计划完成 0万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算343.73万元,按照用途划分为:基本支出235.23 万元,占年度计划的 68 %;项目支出108.5 万元,占年度计划的 32% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为 29万元。比2017年减少 15万元。
具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置费0万元;公务用车维护费9 万元。
3、公务接待费20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人数减少,2018年预算没有因公出国项目,费用为0;又因公务用车改革,由改革前3辆减少到1辆,大大减少车辆运行经费,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于八项规定以来来访及接待公务人次较以往明显减少,2018年预算较2017年减少14万元,为20万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算 235.23万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有0个政府采购项目,金额是0万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
部门名称:中共邓州市委宣传部机关 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
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一、财政拨款 | 343.73 | 一、基本支出 | 235.23 | 235.23 | 235.23 | ||||||||||
二、收费安排 | 1、行政人员经费 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | |||||||||||
三、专项收入 | 2、事业人员经费 | ||||||||||||||
四、罚没收入 | 3、公用支出 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | |||||||||||
五、国有资本收益 | 二、项目支出 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | |||||||||||
六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | ||||||||||||||
七、政府性基金 | 2、专项支出 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | |||||||||||
八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||
十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
十一、提前下达转移支付支出 | 2.4、偿债支出 | ||||||||||||||
2.5、其他 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | ||||||||||||
本年收入合计 | 343.73 | 本年支出合计 | 343.73 | 343.73 | 343.73 |